?依據(jù)二〇二四年度內部審核策劃安排,2024年3月20日-29日,公司組織進行了2024年度 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及質量保證體系內部審核工作。本次內部審核共有21名內審員參與,審核范圍覆蓋了公司所有部門和體系標準要求的所有條款內容,在公司領導的大力支持以及各部門的積極配合下,審核組順利完成了本次審核工作。
在本次內部審核過程中,公司內審員結合近一年來公司內外部環(huán)境變化情況、API Q1第十版標準的新要求、內外審中的不符合項及國家管網(wǎng)巡檢重點關注內容,進行了有針對性的審核,提出了很多好的意見和建議。本次審核質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系開具不符合項2項,質量保證體系開具不符合項1項,均為一般性不符合。
從此次審核整體情況來看,公司現(xiàn)行的體系文件符合體系標準要求和公司實際,2023年內審提出的不符合項得到了有效的整改,公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及質量保證體系運行情況良好,但運行控制方面尚需加強。各相關部門應針對本次審核提出的共計3項不符合積極采取措施,并借本次內部審核的契機,認真進行總結分析,加強內部工作的自查自改,加強員工對體系文件的學習與理解,不斷提高員工的體系意識,使公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及質量保證體系得到進一步的改進,并為即將到來的API監(jiān)督審核及國網(wǎng)質量巡檢做好準備。
質量管理部整理匯總了內審問題并下發(fā)各單位,明確了整改要求、整改期限,各單位要按照要求進行整改、提交資料。質量管理部對各單位整改情況進行檢查驗收。